به گزارش تیتر شهر: محمد جواد حق شناس در یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای شهر در مخالفت با بودجه اختصاصی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران در سال آینده با بیان این مطالب افزود: درآمدهای ناپایدار در بودجه ۹۸ افزایش جدی داشته است، درحالی که به مرم قول داده ایم به سمت شهر فروشی نرویم.
وی با بیان اینکه این لایحه با انتظارات ما فاصله جدی دارد، ادامه داد: تأخیر دو هفتهای شهرداری در ارائه لایحه بودجه ۹۸ به شورا از این بابت بود که بودجه را مبتنی بر مفاد برنامه سوم تنظیم کنند. این در حالی است که بررسی ردیفهای بودجه در بخش مصارف به وضوح نشان میدهد که کوچکترین تغییری نسبت به بودجه سال ۹۷ نداشته و این بدان معناست که چنانچه این لایحه بودجه در شورا تصویب شود، عملاً سال نخست از برنامه سوم را با انحراف فاحش از برنامه به پایان خواهیم برد.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه بررسی ردیفهای درامدی لایحه بودجه سال ۹۸ نشان میدهد که در برخی ردیفهای ناپایدار درامدی با افزایش بی سابقه مواجهیم. برای نمونه، در حالی که شورا عوارض تراکم مازاد را در سال ۹۷ به میزان ۳,۵۰۰ میلیارد تومان مصوب کرد، در بودجه پیشنهادی ۹۸ این ردیف با افزایش ۳۷ درصدی به ۴, ۷۸۲ میلیارد تومان رسیده است. این برخلاف مسیری بود که شورای پنجم برای این روی کار امد. با مواردی از این دست که در بودجه ۹۸ وجود دارد ما عملاً داریم خلاف انچه که به مردم گفتیم عمل میکنیم.
وی با اشاره به اینکه ما به مردم قول دادیم که جلوی شهر فروشی را میگیریم، بیان کرد: اما اکنون به جای اینکه به طور ملایم سهم درامدهای ناپایدار کاهش دهیم، در یک قلمِ ان ۳۶ درصد اضافه کردیم.
حق شناس با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۹۸ به درآمدزایی پایدار از حوزههای بالقوه درامدی توجهی نشده است، یادآور شد: افزایش منابع ناپایدار درامدی در حالی است که ما به ظرفیتهای درامدی شهرداری هیچ توجهِ ویژه ای نکردیم. ما در مجموعه شهرداری ۳۵ فرهنگسرا و مجموعههای فرهنگی بزرگ مقیاس امثالهم با دهها هزار صندلی داریم که متعلق به شهر است و متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل مدیریت ناکارامد، به جای انکه این زیرساختها درامدزا شوند، هزینه تراش شده اند. متاسفانه شهرداری هم در لایحه خود به این ظرفیتها توجهی نکرده و درامد حاصل از مراکز فرهنگی مانند سال گذشته فقط ۹۰۰ میلیون تومان تعریف شده است.
وی در ادامه با اشاره به کاهش نامتوازن سهم حوزههای مأموریتی نسبت به بودجه مصوب سال ۹۷ تاکید کرد: متأسفانه روندی که سال گذشته هم ما به ان انتقاد داشتیم، در کمال تعجب امسال هم مشاهده میشود. این موضوع امسال هم تکرار شده با کمال تاسف و ما شاهدیم علی رغم انکه سقف بودجه حدود ۱۵۰۰ میلیارد افزایش یافته، در یک حوزه ماموریتی (فرهنگی و اجتماعی) ۱۳ درصد کاهش نسبت به سال قبل و در یک حوزه ماموریتی (ایمنی و مدیریت بحران) ۲۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته ایم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه عدم تحقق درآمدهای در فضای عملکردی است که بنابر گزارشهای واصله وقتی امسال نتوانستیم بیش از ۲۰ درصد درآمدها را محقق کنیم چرا بایست دنبال افزایش بودجه برویم؟ گفت: درآمد ١١ ماهه امسال ٧٤درصد محقق شده است و با توجه به رویکرد حفظ آمادگی حداکثری و قبول احتمال تسری وضعیت اقتصادی کشور به مرکز نمیتوانیم بودجه شهرداری را با دست باز و فراغ بال تنظیم کنیم.
به گفته وی؛ پیشنهاد مشخص اینکه با مصوب کردن درست و منطقی بودجه و با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و بدهیهایی که وجود دارد فضا رو برای دوستان شهرداری فراهم کنیم که واقع بینانه و با اولویت باز پرداخت بدهیها برای طلبکاران فراهم گردد به صورتی که اگر درآمدی اضافه میشود برای بدهکاران تخصیص داده شود.